市审计局督促指导市属国有企业完善内部审计工作机制

为推动市属国有企业进一步完善内部审计工作机制,全面落实《安徽省内部审计条例》“关于国有大中型企业和国有资本占控股或主导地位的企业应当设立独立内部审计机构”的规定,近期蚌埠市审计局党组成员、副局长汤瑶泉带领内审指导科人员赴蚌埠投资集团有限公司开展内审工作调研和指导。

座谈会上,汤瑶泉副局长强调指出:国有企业设立独立审计机构、配备一定数量的专职审计人员,是全面落实《安徽省内部审计条例》的需要,也是落实省委、省政府关于深化国有企业和国有资本审计监督工作部署的需要,更是集团公司健全自身“免疫系统”,推动集团经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化的需要。集团公司应全面落实党委、董事会(或者主要负责人)对内部审计工作的领导机制,保证内部审计的独立性、权威性,充分发挥内部审计在内部控制体系中的重要作用。对投资集团设立独立内审机构,加强内审人才库建设,强化对集团经济活动及内部控制的审计监督等工作举措给予充分肯定。

双方还就如何把控内部审计质量、统筹内部审计力量、加强内审人才培养和逐步实现内部审计监督全覆盖等内容进行了充分的交流。

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